院務(wù)公開
鄂州市中心醫(yī)院2024年預(yù)算公開情況說(shuō)明
一、單位主要職責(zé)
貫徹落實(shí)新時(shí)期我國(guó)衛(wèi)生與健康工作方針,堅(jiān)持公益性,保障人民群眾健康,推動(dòng)醫(yī)院各方面工作健康發(fā)展。推動(dòng)醫(yī)療集團(tuán)建設(shè)工作,為人民群眾提供醫(yī)療保健、疾病預(yù)防、健康教育、健康科普等醫(yī)療和一定的公共衛(wèi)生服務(wù)。落實(shí)國(guó)家政策,做好國(guó)有資產(chǎn)、藥品、耗材管理工作。承擔(dān)院校教育、畢業(yè)后教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育等教育教學(xué)工作,促進(jìn)醫(yī)學(xué)人才培養(yǎng)能力和水平的提升。開展臨床醫(yī)學(xué)和基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)研究,推動(dòng)醫(yī)學(xué)成果轉(zhuǎn)化。落實(shí)重大災(zāi)情、疫情等公共突發(fā)事件的應(yīng)急醫(yī)療救援措施和重大活動(dòng)醫(yī)療保障工作。參與對(duì)口援建,助推健康鄉(xiāng)村振興和志愿者服務(wù)工作。做好基本醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)工作。承擔(dān)市政府及市衛(wèi)健委交辦的其他衛(wèi)生工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
截止2023年末,科室總數(shù)81個(gè)。
其中:臨床科室37個(gè),包括心血管內(nèi)科、神經(jīng)內(nèi)科、內(nèi)分泌科、消化內(nèi)科、呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科、腎病內(nèi)科(風(fēng)濕免疫科)、血液內(nèi)科、老年病科、普外I科、普外II科、小兒外科、普外III科、骨I科、骨II科、骨III科(脊柱外科)、胸心外科、神經(jīng)外科、泌尿外科、燒傷美容整形科、婦科、產(chǎn)科、兒科、新生兒科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮膚科、中醫(yī)科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、感染科、腫瘤科、全科醫(yī)學(xué)科、重癥醫(yī)學(xué)科、麻醉科(手術(shù)室)、疼痛科、急診科、消毒供應(yīng)中心。
醫(yī)技醫(yī)輔科室10個(gè),包括:檢驗(yàn)科、輸血科、醫(yī)學(xué)影像科、核醫(yī)學(xué)科、功能科、超聲科、病理科、藥學(xué)部、臨床營(yíng)養(yǎng)科、體檢中心。
行政科室34個(gè),包括:黨委辦公室、醫(yī)院辦公室(應(yīng)急辦公室)、組織人事科、宣傳科、監(jiān)察室、運(yùn)營(yíng)管理辦公室、全面質(zhì)量控制辦公室、醫(yī)務(wù)部、病案科、護(hù)理部、信息中心、財(cái)務(wù)科、審計(jì)科、科教科、司法鑒定所辦公室、離退休辦公室、對(duì)外聯(lián)絡(luò)部、醫(yī)保物價(jià)科、基建房產(chǎn)科、招標(biāo)管理辦公室、醫(yī)院感染管理科、總務(wù)科、設(shè)備科、醫(yī)患關(guān)系協(xié)調(diào)辦公室(投訴辦)、項(xiàng)目辦(安全生產(chǎn)管理辦公室)、公共衛(wèi)生科、保衛(wèi)科、門診部、工會(huì)、婦委會(huì)、團(tuán)委、干部保健科、健康管理科、文明辦(愛衛(wèi)辦)。
三、預(yù)算收支及增減變化情況
1.預(yù)算收入情況:2024年本年收入70016.52萬(wàn)元,比上年增加48060.78萬(wàn)元,增加218.90%。其中,財(cái)政撥款收入70016.52萬(wàn)元(一般公共預(yù)算3985萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算66031.52萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元),其他收入0萬(wàn)元。
收入增加原因:上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)中政府性基金預(yù)算增加。
2.預(yù)算支出情況:2024年本年支出70016.52萬(wàn)元,比上年增加48060.78萬(wàn)元,增加218.90%。其中:基本支出0萬(wàn)元,占總支出的0%;項(xiàng)目支出70016.52萬(wàn)元,占總支出的100%。本年支出構(gòu)成為:衛(wèi)生健康支出3985萬(wàn)元,占本年支出5.69%;其他支出65807.27萬(wàn)元,占本年支出93.99%;抗疫特別國(guó)債安排的支出224.25萬(wàn)元,占本年支出0.32%。
支出增加的主要原因:
(1)2024年基本支出與上年對(duì)比,無(wú)增減變動(dòng)情況。
(2)2024年項(xiàng)目支出比上年增加48060.78萬(wàn)元,主要原因:上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)中政府性基金預(yù)算增加。
四、單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2024年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為0萬(wàn)元,無(wú)增減變動(dòng)情況。
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算總額0萬(wàn)元,無(wú)增減變動(dòng)情況。分別如下:
1.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,無(wú)增減變動(dòng)情況。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元,無(wú)增減變動(dòng)情況。其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,無(wú)增減變動(dòng)情況;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,無(wú)增減變動(dòng)情況。
3.因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,無(wú)增減變動(dòng)情況。
六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況
根據(jù)政府采購(gòu)法律法規(guī)和政策要求,2024年鄂州市中心醫(yī)院編制政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,無(wú)增減變動(dòng)情況。其中:貨物類政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;工程類政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;服務(wù)類政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2024年1月1日,鄂州市中心醫(yī)院占有房屋面積12.12萬(wàn)平方米,通用設(shè)備5776臺(tái),專用設(shè)備12440臺(tái)/件,公務(wù)用車3輛。2024年鄂州市中心醫(yī)院現(xiàn)有國(guó)有資產(chǎn)總值為156622.56萬(wàn)元,計(jì)劃處置一體式計(jì)算機(jī)、聯(lián)想電腦等資產(chǎn)2094臺(tái)/件,賬面價(jià)值2791.53萬(wàn)元。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況
1.“鄂州市重點(diǎn)及一般保健對(duì)象體檢經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是對(duì)一般干部和重點(diǎn)保健對(duì)象進(jìn)行全面體檢和特殊體檢。2024年預(yù)算安排50萬(wàn)元。
2024年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:達(dá)到全面體檢和特殊體檢。
產(chǎn)出指標(biāo):(1)數(shù)量指標(biāo):按照實(shí)際體檢人員來(lái)考核(=400人);(2)質(zhì)量指標(biāo):保健對(duì)象健康保障(達(dá)到全面體檢和特殊體檢)。
滿意度指標(biāo):體檢人員滿意度(≥90%)。
效益指標(biāo):(1)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo):保健對(duì)象體檢率高(=100%);(2)社會(huì)效益指標(biāo):提高保健對(duì)象健康保障。
2.“非稅收入項(xiàng)目”主要內(nèi)容是醫(yī)院內(nèi)地面及地下停車場(chǎng)委托經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)、食堂托管管理費(fèi)及生活護(hù)理服務(wù)管理費(fèi)。2024年預(yù)算安排90萬(wàn)元。
2024年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:提高住院患者在病房重點(diǎn)綜合體驗(yàn),為患者提供高品質(zhì)服務(wù)。滿足進(jìn)出車輛人員的服務(wù)要求,車場(chǎng)環(huán)境和諧整潔,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)合理。保證職工膳食供應(yīng),滿足不同層次需求。
產(chǎn)出指標(biāo):(1)數(shù)量指標(biāo):車輛損壞及失竊等事故(=0次);(2)質(zhì)量指標(biāo):違規(guī)收費(fèi)發(fā)生率(=0%);患者意外發(fā)生率(=0%)。
滿意度指標(biāo):住院患者滿意度(≥90%)。
效益指標(biāo):(1)社會(huì)效益指標(biāo):停車費(fèi)依法依規(guī)收?。惶岣呋颊叻?wù)。
3.“衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)補(bǔ)助項(xiàng)目”主要內(nèi)容是住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)、助理全科醫(yī)師培訓(xùn)及全科醫(yī)師轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)工作。2024年預(yù)算安排775萬(wàn)元。
2024年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:在財(cái)政投入保障機(jī)制下,提高公立醫(yī)院醫(yī)護(hù)人才隊(duì)伍建設(shè),提升醫(yī)院整體運(yùn)行效率,努力讓群眾看好病。
成本指標(biāo):衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)(=775萬(wàn)元)。
產(chǎn)出指標(biāo):(1)數(shù)量指標(biāo):2030年城鄉(xiāng)每萬(wàn)名居民擁有合格的全科醫(yī)生(5-6名);(2)質(zhì)量指標(biāo):住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)招收完成率(≧90%);住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)結(jié)業(yè)考試通過(guò)率≧80%;(3)時(shí)效指標(biāo):培訓(xùn)計(jì)劃按期完成率(≧95%)。
滿意度指標(biāo):參培人員對(duì)培訓(xùn)效果滿意度(≧80%)。
效益指標(biāo):(1)社會(huì)效益指標(biāo):提高參培住院醫(yī)生業(yè)務(wù)水平;提升參培助理全科醫(yī)生業(yè)務(wù)水平。
4.“衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)市級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目”主要內(nèi)容是住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)、助理全科醫(yī)師培訓(xùn)及全科醫(yī)師轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)工作。2024年預(yù)算安排175萬(wàn)元。
2024年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:加快建立適應(yīng)行業(yè)特色的全科醫(yī)生培養(yǎng)與使用激勵(lì)制度,到2030年城鄉(xiāng)每萬(wàn)名居民擁有5-6名合格的全科醫(yī)生。
成本指標(biāo):衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)(=175萬(wàn)元)。
產(chǎn)出指標(biāo):(1)數(shù)量指標(biāo):2030年城鄉(xiāng)每萬(wàn)名居民擁有合格的全科醫(yī)生(5-6名);(2)質(zhì)量指標(biāo):住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)招收完成率(≧90%);住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)結(jié)業(yè)考試通過(guò)率≧80%;(3)時(shí)效指標(biāo):培訓(xùn)計(jì)劃按期完成率(≧95%)。
滿意度指標(biāo):參培人員對(duì)培訓(xùn)效果滿意度(≧80%)。
效益指標(biāo):(1)社會(huì)效益指標(biāo):提高參培住院醫(yī)生業(yè)務(wù)水平;提升參培助理全科醫(yī)生業(yè)務(wù)水平。
5.“公立醫(yī)院補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是滿足基本醫(yī)療需求。2024年預(yù)算安排2695萬(wàn)元。
2024年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:在財(cái)政投入保障機(jī)制下,提高鄂州市中心醫(yī)院運(yùn)行效率,努力讓群眾看好病。
成本指標(biāo):大型醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)、零星維修(=2695萬(wàn)元)。
產(chǎn)出指標(biāo):(1)數(shù)量指標(biāo):購(gòu)置設(shè)備數(shù)量(=27臺(tái)套);(2)質(zhì)量指標(biāo):設(shè)備質(zhì)量合格率(>98%);設(shè)備利用率 (>90%)。
滿意度指標(biāo):(1)住院患者滿意度(>85%);(2)門診患者滿意度(>85%)。
效益指標(biāo):(1)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo):財(cái)政補(bǔ)貼占醫(yī)療收入比(<10%);(2)社會(huì)效益指標(biāo):年義診活動(dòng)人次(>1000人次)。
6.“公立醫(yī)院改革中央補(bǔ)助資金項(xiàng)目”主要內(nèi)容是滿足基本醫(yī)療需求。2024年預(yù)算安排200萬(wàn)元。
2024年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:落實(shí)公立醫(yī)院改革。
成本指標(biāo):醫(yī)療服務(wù)收入占比(≧27.5%)。
產(chǎn)出指標(biāo):(1)數(shù)量指標(biāo):取消耗材加成本級(jí)補(bǔ)助(=20%);(2)質(zhì)量指標(biāo):增加患者就醫(yī)率(≧20%);(3)時(shí)效指標(biāo):項(xiàng)目資金到位及時(shí)率(=100%)。
滿意度指標(biāo):患者滿意度(≧85%)。
效益指標(biāo):(1)社會(huì)效益指標(biāo):門診次均費(fèi)用(下降);住院次均費(fèi)用(下降)。
7.“公共衛(wèi)生臨床中心基建項(xiàng)目”主要內(nèi)容是公共衛(wèi)生防控及處置。2024年預(yù)算安排10607.28萬(wàn)元。
2024年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:提升公共衛(wèi)生服務(wù)能力。
成本指標(biāo):(1)2022年結(jié)轉(zhuǎn)金額(=30001153.35元);(2)2021年結(jié)轉(zhuǎn)金額(=76071559.06元)。
產(chǎn)出指標(biāo):(1)數(shù)量指標(biāo):建設(shè)改造工程數(shù)量(≧1個(gè));(2)質(zhì)量指標(biāo):驗(yàn)收合格率(=100%)。
滿意度指標(biāo):參加活動(dòng)對(duì)象滿意度(≧80%)。
效益指標(biāo):(1)社會(huì)效益指標(biāo):提升公共衛(wèi)生服務(wù)能力。
8.“鄂州市公共衛(wèi)生能力提升項(xiàng)目”主要內(nèi)容是公共衛(wèi)生防控及處置。2024年預(yù)算安排55200萬(wàn)元。
2024年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:提升公共衛(wèi)生服務(wù)能力。
成本指標(biāo):(1)2023年結(jié)轉(zhuǎn)金額(=552000000元)。
產(chǎn)出指標(biāo):(1)數(shù)量指標(biāo):建設(shè)改造工程數(shù)量(≧1個(gè));(2)質(zhì)量指標(biāo):驗(yàn)收合格率(=100%)。
滿意度指標(biāo):參加活動(dòng)對(duì)象滿意度(≧80%)。
效益指標(biāo):(1)社會(huì)效益指標(biāo):提升公共衛(wèi)生服務(wù)能力。
9.“抗疫特別國(guó)債項(xiàng)目”主要內(nèi)容是公共衛(wèi)生防控及處置。2024年預(yù)算安排224.25萬(wàn)元。
2024年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:提升公共衛(wèi)生水平。
成本指標(biāo):(1)2023年結(jié)轉(zhuǎn)金額(=2242520.25元)。
產(chǎn)出指標(biāo):(1)數(shù)量指標(biāo):完成抗疫任務(wù)(≧1個(gè));(2)質(zhì)量指標(biāo):抗疫任務(wù)完成率(=100%)。
滿意度指標(biāo):公眾滿意度(≧85%)。
效益指標(biāo):(1)社會(huì)效益指標(biāo):提升醫(yī)療業(yè)務(wù)水平。
九、其他需要說(shuō)明的情況
1.對(duì)空表的說(shuō)明:
一般公共預(yù)算基本支出表(表6)為空表,本單位無(wú)運(yùn)行預(yù)算經(jīng)費(fèi);一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表(表7)為空表,本單位無(wú)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。
2.其他情況說(shuō)明
無(wú)其他情況說(shuō)明。
十、專業(yè)名詞解釋
1.運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi):指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
3.政府采購(gòu):是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程,而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱,是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度,是一種政府行為。
4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
5.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入”以外的資金。
6.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8.一般公共服務(wù)支出:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
9.衛(wèi)生健康支出:反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。
10.因公出國(guó)(境)費(fèi):指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
11.公務(wù)接待費(fèi):指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
12.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi):指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。